Tisztelt Látogatónk! A válasz csak előfizetőink számára érhető el!

Ha rendelkezik érvényes előfizetéssel, kérjük lépjen be felhasználói nevével és jelszavával, ellenkező esetben tájékozódjon kedvező előfizetési lehetőségeinkről!

Egy olasz cég 2007-ben egy magyar kft. részére gépeket szállított be, mely gépeket térítés nélküli használatba adta a magyar cég részére. A szállítást igazoló CMR és szállító levél rendelkezésre áll.

2015. decemberében az olasz cég a gépek tulajdonjogát eladta egy román cégnek, a román cég pedig továbbértékesíti a gépeket a magyar cég felé. A gépek eközben folyamatosan Magyarország területén voltak.

Kérdésem, hogy a térítés nélküli használatba adást, valamint a román és a magyar cég között létrejövő adás-vételt hogyan kell számlázni.