Tisztelt Látogatónk! A válasz csak előfizetőink számára érhető el!

Ha rendelkezik érvényes előfizetéssel, kérjük lépjen be felhasználói nevével és jelszavával, ellenkező esetben tájékozódjon kedvező előfizetési lehetőségeinkről!

Tisztelt Szakértő!
Egy vállalkozóval végeztetett beruházás számlázásával kapcsolatban lenne kérdésem.Kettő számla érkezett, a beruházás megvalósult.
Első számla:
-a vállakozó ekkor még alanyi adómentes státuszban volt a számla tartalma:
Teljesítési idő:2015.04.09 áfát nem tartalmazó előlegszámla összege: 3 584 000 Ft
Második számla:
-a fenti vállalkozó ekkor már áfaalany volt(6 000 000 bevételhatár átlépése miatt)
Teljesítési idő:2015.05.22
Érték áfa nélkül: 8 304 000 Ft
Előlegszámla levonása. -3 584 000 Ft
A számlaérték áfa nélkül: 4 720 000 Ft
Áfa kulcs 27% összege: 1 274 000 Ft
A számla összege összesen: 5 994 000 Ft
Az a kérdésem, a vállalkozó megtehette-e azt ,hogy az alanyi mentes státuszában kiállított 3 584 000 Ft-al csökkentette a végszámláján az adóalapot.
Mi a helyes számlázás?Köszönöm a választ.