Tisztelt Látogatónk! A válasz csak előfizetőink számára érhető el!

Ha rendelkezik érvényes előfizetéssel, kérjük lépjen be felhasználói nevével és jelszavával, ellenkező esetben tájékozódjon kedvező előfizetési lehetőségeinkről!

0 hozzászólások

Egy EVA hatálya alá tartozó Kft. 2011. III. negyedévében bruttó 60 MFt összegű szerződést fog kötni.

Jól értelmezzük a jogszabályt, hogy az a számla még evásan adózik, amivel túllépi a 25 MFt-os értékhatárt? Kvázi, ha 60 MFt szerződésről egy összegben állítja ki a számlát, és az számára be is folyik, akkor az még 25%-kal adózik?
Ha rosszul értelmezzük a jogszabályt, mi a helyes teendő?

Milyen bevallásokat kell beadni és milyen határidőben, a 25 milliós bevétel átlépésével, hogy semmiféle mulasztást ne kövessen el az adózó?