Tisztelt Látogatónk! A válasz csak előfizetőink számára érhető el!

Ha rendelkezik érvényes előfizetéssel, kérjük lépjen be felhasználói nevével és jelszavával, ellenkező esetben tájékozódjon kedvező előfizetési lehetőségeinkről!

Egy EVA hatálya alá tartozó Kft. 2011. III. negyedévében bruttó 60 MFt összegű szerződést fog kötni.

Jól értelmezzük a jogszabályt, hogy az a számla még evásan adózik, amivel túllépi a 25 MFt-os értékhatárt? Kvázi, ha 60 MFt szerződésről egy összegben állítja ki a számlát, és az számára be is folyik, akkor az még 25%-kal adózik?
Ha rosszul értelmezzük a jogszabályt, mi a helyes teendő?

Milyen bevallásokat kell beadni és milyen határidőben, a 25 milliós bevétel átlépésével, hogy semmiféle mulasztást ne kövessen el az adózó?