Tisztelt Látogatónk! A válasz csak előfizetőink számára érhető el!

Ha rendelkezik érvényes előfizetéssel, kérjük lépjen be felhasználói nevével és jelszavával, ellenkező esetben tájékozódjon kedvező előfizetési lehetőségeinkről!

Cégünk EU-s országokba szállít friss árut. A vevők egy része megköveteli, hogy egy bizonyos műanyag rekeszben vigyük az árut. Ennek a rekesznek van használati díja és van egy bizonyos letéti díj, ezeket két külön számlán kiszámlázza felénk a rekeszek tulajdonosa (osztrák cég magyar leányvállalata, magyar adószámmal). A használati díjat ÁFA-san, a letéti díjat ÁFA nélkül számlázta ki felénk. A használati díj minket terhel, ezt nem számlázzuk tovább. A letéti díj kb. a rekeszek értéke, ezt mi továbbszámlázzuk a vevőnknek, a vevő pedig amikor visszaszállítja a rekeszek tulajdonosának, visszakapja azt. Ha mi szállítjuk vissza a fel nem használt rekeszeket, akkor mi kapjuk vissza ezt a letéti díjat.
Helyes-e nem ÁFA körbe tartozóként kezelni ezt a díjat?

Feltett kérdés