Tisztelt Látogatónk! A válasz csak előfizetőink számára érhető el!

Ha rendelkezik érvényes előfizetéssel, kérjük lépjen be felhasználói nevével és jelszavával, ellenkező esetben tájékozódjon kedvező előfizetési lehetőségeinkről!

0 hozzászólások

Tisztelt Szakértő!

Magyar, uniós adószámmal rendelkező kft,  uniós partnerektől vett igénybe informatikai szolgáltatást, vásárolt szoftvert. Több esetben a német, francia és ír partnertől 27% áfával növelten kapott számlát 2018 IV. negyedévében. Nem igazán értjük az okát, mert a számlán nem szerepel az, hogy a partnernek lenne magyar adószáma.  Ez így helyes? Ha igen, milyen törvényi hivatkozás alapján? Hogyan kell szerepeltetnünk ezeket a tételeket az áfabevallásban és kell-e szerepeltetnünk a 60-as áfaösszesítőben?