Tisztelt Látogatónk! A válasz csak előfizetőink számára érhető el!

Ha rendelkezik érvényes előfizetéssel, kérjük lépjen be felhasználói nevével és jelszavával, ellenkező esetben tájékozódjon kedvező előfizetési lehetőségeinkről!

Tisztelt Szakértő!

Magyar, uniós adószámmal rendelkező kft,  uniós partnerektől vett igénybe informatikai szolgáltatást, vásárolt szoftvert. Több esetben a német, francia és ír partnertől 27% áfával növelten kapott számlát 2018 IV. negyedévében. Nem igazán értjük az okát, mert a számlán nem szerepel az, hogy a partnernek lenne magyar adószáma.  Ez így helyes? Ha igen, milyen törvényi hivatkozás alapján? Hogyan kell szerepeltetnünk ezeket a tételeket az áfabevallásban és kell-e szerepeltetnünk a 60-as áfaösszesítőben?