Tisztelt Látogatónk! A válasz csak előfizetőink számára érhető el!

Ha rendelkezik érvényes előfizetéssel, kérjük lépjen be felhasználói nevével és jelszavával, ellenkező esetben tájékozódjon kedvező előfizetési lehetőségeinkről!

Tisztelt Szakértő!

Év közben több alkalommal jönnek cégünkhöz a Németországi anyavállalatunktól vendégek. A szállásköltségük és éttermi szolgáltatásokról a számlák a nevükre kerülnek kiállításra. Ezt rendszerint év végén ránk terhelik. A kérdésem az, hogy ezen költségek után ugyanúgy meg kell fizetnünk az egyes meghatározott juttatások utáni 15% szja-t és 27% eho-t, mintha az éttermi és szállás számláit mi kaptuk volna, vagy csak úgy kell tekinteni mint egy közvetített szolgáltatást?

Válaszát előre is köszönöm!