Tisztelt Látogatónk! A válasz csak előfizetőink számára érhető el!

Ha rendelkezik érvényes előfizetéssel, kérjük lépjen be felhasználói nevével és jelszavával, ellenkező esetben tájékozódjon kedvező előfizetési lehetőségeinkről!

Egy KATA-s, nem áfa alany (alanyi adómentes) egyéni vállalkozó közösségen belül kívánja az általa készített termékeit értékesíteni, továbbá szolgáltatást is kíván nyújtani.
Ez esetben, mint alanyi adómentes adózó, a külföldi partner felé milyen adó adattartalommal kell a számlát megírni, hogy kell jelezni a partnere felé, hogy alanyi adómentes hazájában, tehát áfa fizetésre nem kötelezett?

Erről miként kell az ÁFA és Közösségi bevalláson adatot szolgáltatnia. Jól értjük, hogy ezen a jogcímeken szerzett bevételei, nem számítanak bele a 8 milliós alanyi adómentességi értékhatárba?

Feltett kérdés