Tisztelt Látogatónk! A válasz csak előfizetőink számára érhető el!

Ha rendelkezik érvényes előfizetéssel, kérjük lépjen be felhasználói nevével és jelszavával, ellenkező esetben tájékozódjon kedvező előfizetési lehetőségeinkről!

Tisztelt Szakértő!

A következő ügylethez szeretném kérni a tanácsát. A termékértékesítési láncban az alábbi szereplők vennének részt. Magyar cég magyar közösségi adószáma alól értékesít terméket egy amerikai cég felé aki nem rendelkezik közösségi adószámmal, az amerikai cég továbbértékesíti a terméket egy másik amerikai cég felé akinek szintén nincs közösségi adószáma, végül az amerikai cég egy dán cég felé értékesít annak dán közösségi adószámára. A termék Magyarországról közvetlenül a végső dán vevőhöz kerülne kiszállításra, mialatt a termék nem hagyja el az Európai Unió területét. A fuvart a magyar fél végezné értékesítőként, ezért az ő értkesítése lenne a fuvarhoz kapcsolódó értékesítés ami mentes közösségi értkesítésre jogosítja fel, de mivel az amerikai cég nem ad meg dán adószámot, illetve nem történik export sem a magyar cég az ügyletet magyar 27%-os áfával kell kiszámlázza. Milyen kötelezettsége, illetve adózási kockázata van a két amerikai és a dán cégeknek?

Köszönöm megtisztelő válaszát